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公司2023年度财务决算审计工作顺利完成
根据省国资委、陕煤集团统一工作安排,1月2日,由第三方会计师事务所一行12人进驻公司,对公司所属13家单位2023年度进行了为期34天的财务决算现场审计工作。此次财务决算审计旨在确保会计信息真实性,如实反映公司财务状况及经营状况。
本次年度决算审计主要涉及资产情况、负债情况、损益情况、合并报表情况及会计估计与会计政策变更。审计过程中,计划财务部积极组织财务人员对国资委久其报表的变动、编报要点及易错点进行培训,积极与审计人员探讨财务决算工作中的重难点及解决措施,切实提高财务决算工作质量及效率。同时,确保按照时间节点完成决算报表的上报工作,真实反映公司一年来的经营成果。根据审计要求,及时提供会计凭证、纳税申报表、固定资产盘点表、存货盘点表等审计资料,配合审计组对固定资产及材料备件进行抽盘,保证审计范围不受限制。
截至目前,事务所的审计工作已顺利完成,审计人员已开展后期审计报告编制工作。下一步,计划财务部将针对审计工作中提出的问题深入分析根源,研究落实整改措施,不断完善内控制度,提高整体管理水平,为公司高质量发展夯实财务基础。